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中國内部審計協會在上海舉辦第七屆金融行業會員單位交流活動

2019-05-16 22:00:31

2019年5月16日,中國内部審計協會在上海舉辦了第七屆金融行業會員單位交流活動,來自66家金融機構的100餘名代表參加了本次活動。本次活動的主題為“防範化解系統性金融風險”。交流活動輪值主席單位國泰君安證券股份有限公司合規總監張志紅和中國内部審計協會會長鮑國明先後緻辭。

張志紅在緻辭中指出,在當前大背景下,金融業改革開放力度空前,防範金融風險的任務形勢艱巨嚴峻。這次交流活動主題的選擇,高度契合了金融行業改革開放不斷推進、金融風險伴随積累的形勢。審計作為公司治理和内部監督的重要組成部分,是風險控制的最後一道防線。有效發揮内部審計在防範系統性風險中的作用,根本問題是确立明确的審計目标,關鍵是提高審計質量,基礎是人才隊伍建設。希望在全行業内部審計同行的共同努力下,整個金融行業的内部審計工作将進一步得到提升,邁上新的更高台階,為防範化解系統性金融風險作出應有貢獻。

鮑國明指出,在黨的十九大報告中,習近平總書記強調要“守住不發生系統性金融風險的底線”。可以說,防止發生系統性金融風險已經成為當前和今後一個時期金融工作的重中之重,而且是金融工作一個永恒的主題。審計署胡澤君審計長曾經說過:市場經濟的整體健康,需要每一個市場主體的細胞都健康。因此提升金融機構等微觀主體防範和抗擊風險的能力,有利于降低金融服務大範圍失效并對實體經濟造成嚴重影響的可能性。

針對金融行業當前深化改革的大形勢,她對金融行業内部審計人員提出了四點建議:一是将推動黨和國家有關金融重大政策和規定在本單位有效落實作為首要職責;二是将促進企業合規經營、防範風險作為一項重要任務;三是關注新興業務風險,提升增值服務水平;四是提升工作質量,守住内部審計的生命線。她強調,防範化解系統性金融風險,是一項系統性、持久性的工程。隻有在黨的統一領導下,通過各級政府和監管機構、各金融機構主動作為,集中動員全社會力量,才能有效防範和化解風險,防止最終形成系統性金融危機。内部審計在其中負有不可推卸的責任,也具有不可替代的地位。希望金融行業的廣大内部審計人員助力金融機構堅持改革創新、堅持新發展理念,走高質量發展之路,在防範化解系統性金融風險這場攻堅戰中發揮獨特優勢,體現自身價值。

随後,包商銀行審計部非現場審計中心、太平金融稽核服務(深圳)有限公司和國泰君安證券股份有限公司稽核審計部等三家内部審計機構的代表作交流發言。交流發言結束後,會議代表還分為三個組進行了内部審計業務座談交流。

協會副會長兼秘書長沈立強主持會議。

參加本次活動的代表表示,金融行業會員單位交流活動是協會推動内部審計事業發展搭建行業内部審計交流平台的一項重要舉措,本次活動為内部審計在防範化解系統性金融風險這場攻堅戰中發揮優勢實現價值指明了方向,取得了良好效果。


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